庆阳市民政局2017年决算及“三公”经费公开表
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发布时间:2018-09-26
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| 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
| 部门:庆阳市民政局 |
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| 单位:万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1225.12 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 34.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 |
| 八、社会保障和就业支出 | 15 | 679.37 |
| 三、事业收入 | 3 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 23.23 |
| 四、经营收入 | 4 |
| 二十、粮油物资储备指出 | 17 | 503.44 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |
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| 18 |
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| 六、其他收入 | 6 |
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| 19 |
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| 7 |
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| 20 |
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| 8 |
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| 21 |
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| 本年收入合计 | 9 |
| 本年支出合计 | 22 | 1240.03 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 23 |
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| 年初结转和结余 | 11 | 14.19 | 年末结转和结余 | 24 |
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| 12 |
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| 25 |
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| 合计 | 13 | 1240.03 | 合计 | 26 | 1240.03 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 收入决算表 |
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| 公开02表 |
| 部门:庆阳市民政局 |
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| 单位:万元 |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
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| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1225.12 | 1225.12 |
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| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.00 | 34.00 |
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| 2080201 | 行政运行 | 448.97 | 448.97 |
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| 2080206 | 民间组织管理 | 15.00 | 15.00 |
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| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 35.92 | 35.92 |
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| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 5.00 | 5.00 |
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| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 108.07 | 108.07 |
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| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 12.98 | 12.98 |
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| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 16.23 | 16.23 |
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| 2082001 | 临时救助支出 | 18.00 | 18.00 |
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| 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.30 | 3.30 |
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| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 |
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| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.94 | 0.94 |
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| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.53 | 0.53 |
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| 2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 17.90 | 17.90 |
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| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4.80 | 4.80 |
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| 2220211 | 仓库建设 | 503.44 | 503.44 |
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| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| 支出决算表 |
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| 公开03表 |
| 部门:庆阳市民政局 |
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| 单位:万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
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| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1240.03 | 483.29 | 756.74 |
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| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.00 |
| 34.00 |
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| 2080201 | 行政运行 | 448.97 | 448.97 |
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| 2080206 | 民间组织管理 | 15.00 |
| 15.00 |
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| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 35.92 |
| 35.92 |
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| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 5.00 |
| 5.00 |
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| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 122.99 | 14.91 | 108.07 |
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| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 12.98 |
| 12.98 |
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| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 16.23 |
| 16.23 |
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| 2082001 | 临时救助支出 | 18.00 |
| 18.00 |
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| 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.30 |
| 3.30 |
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| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 |
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| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.94 | 0.94 |
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| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.53 | 0.53 |
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| 2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 17.90 | 17.90 |
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| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4.80 |
| 4.80 |
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| 2220211 | 仓库建设 | 503.44 |
| 503.44 |
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| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
| 部门:庆阳市民政局 |
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| 单位:万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1225.12 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 34 | 34 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 八、社会保障和就业支出 | 16 | 679.37 | 679.37 |
|
| 3 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 23.23 | 23.23 |
|
| 4 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 18 | 503.44 | 503.44 |
|
| 5 |
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| 19 |
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| 6 |
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| 20 |
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| 7 |
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| 21 |
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| 8 |
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| 22 |
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| 本年收入合计 | 9 | 1225.12 | 本年支出合计 | 23 | 1240.03 | 1240.03 |
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| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |
| 年末结转和结余 | 24 |
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| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 14.19 |
| 25 |
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| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |
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| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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| 合计 | 14 | 1240.03 | 合计 | 28 | 1240.03 | 1240.03 |
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| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
| 部门:庆阳市民政局 |
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| 单位:万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
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| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,240.03 | 483.29 | 756.74 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.00 |
| 34.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 448.97 | 448.97 |
|
| 2080206 | 民间组织管理 | 15.00 |
| 15.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 35.92 |
| 35.92 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 5.00 |
| 5.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 122.99 | 14.91 | 108.07 |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 12.98 |
| 12.98 |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 16.23 |
| 16.23 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 18.00 |
| 18.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 3.30 |
| 3.30 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 |
|
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.94 | 0.94 |
|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.53 | 0.53 |
|
| 2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 17.90 | 17.90 |
|
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4.80 |
| 4.80 |
| 2220211 | 仓库建设 | 503.44 |
| 503.44 |
|
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| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
| 部门:庆阳市民政局 |
|
| 单位:万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |
| 390.39 | 92.90 |
| 30101 | 基本工资 |
| 109.75 |
|
| 30102 | 津贴补贴 |
| 85.60 |
|
| 30103 | 奖金 |
| 48.24 |
|
| 30104 | 其他社会保障缴费 |
| 19.41 |
|
| 30302 | 退休费 |
| 127.39 |
|
| 30201 | 办公费 |
|
| 20.48 |
| 30202 | 印刷费 |
|
| 0.94 |
| 30204 | 手续费 |
|
| 0.13 |
| 30207 | 邮电费 |
|
| 1.93 |
| 30209 | 物业管理费 |
|
| 0.11 |
| 30211 | 差旅费 |
|
| 13.47 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
|
| 1.82 |
| 30213 | 维修(护)费 |
|
| 0.05 |
| 30215 | 会议费 |
|
| 0.64 |
| 30216 | 培训费 |
|
| 0.07 |
| 30217 | 公务接待费 |
|
| 2.97 |
| 30226 | 劳务费 |
|
| 0.08 |
| 30229 | 福利费 |
|
| 7.12 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
|
| 6.22 |
| 30239 | 其他交通费用 |
|
| 34.48 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
|
| 1.45 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
| 0.44 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
| 0.52 |
|
|
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|
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
| 部门:庆阳市民政局 |
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| 单位:万元 |
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.4 |
|
|
| 6.4 | 8 | 11.01 | 1.82 | 6.22 |
| 6.22 | 2.97 |
| 注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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